南樂縣群工部2015年決算數(shù)據(jù)公開

發(fā)布時間:2016-10-21 ??來源:縣財政局
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2015年南樂縣委群工部縣信訪局決算公開


目?錄

????第一部分 南樂縣委群工部縣信訪局概況?

一、主要職能

二、部門決算單位構成

????第二部分?南樂縣委群工部縣信訪局2015?年度部門決算表

一、收入支出決算總表?

二、收入決算表?

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?南樂縣委群工部縣信訪局2015?年度部門決算情況說明?

第四部分?名詞解釋

第一部分

南樂縣委群工部縣信訪局概況

?

?一、南樂縣委群工部縣信訪局主要職責

(一)貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于群眾信訪工作的決策部署,對黨委致富信訪工作責任制履行情況和信訪工作的執(zhí)行情況進行定期檢查。

(二)及時化解人民內部矛盾、組織開展矛盾糾紛排查調處工作。

(三)擬定全縣有關信訪工作的政策規(guī)定,并負責組織實施。

(四)受理人民群眾來信,接待群眾來訪,聯(lián)系縣級領導干部接待群眾來訪;為來信、來訪群眾提供有關法律、法規(guī)和政策咨詢服務。

(五)承辦上級機關和縣委、縣政府領導交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況;向有關單位交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實;審結要結果案件。

(六)協(xié)調處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)跨部門的重要信訪、群眾赴市以上集體上訪、來縣上訪和突發(fā)上訪事件;對重要案件事實個案監(jiān)督,并提出對有關責任人的處理意見和建議。

(七)分析研究信訪工作形式,征集人民群眾建議,及時向縣委、縣政府提供信訪信息,并對重要問題提出意見和建議、對引發(fā)重大信訪問題的責任單位及責任人提出責任追究建議。

(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

?二、南樂縣委群工部縣信訪局決算單位構成

????????1.南樂縣委群工部縣信訪局機關本級

?

?

?

?

?

?

?

第二部分

南樂縣委群工部縣信訪局2015年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01

部門:?南樂縣委群工部縣信訪局 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

?收入

支出

項 ???目

行次

決算數(shù)

項 ???目

行次

決算數(shù)

欄 ???次

1

欄 ???次

2

一、財政撥款收入

1

330.7179

一、一般公共服務支出

14

310.8069

二、上級補助收入

2

?

八、社會保障和就業(yè)支出

15

8.3781

三、事業(yè)收入

3

?

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

16

4.6869

四、經營收入

4

?

十九、住房保障支出

17

6.846

五、附屬單位上繳收入

5

?

?

18

?

六、其他收入

6

?

?

19

?

7

?

?

20

?

8

?

21

?

本年收入合計

9

330.7179

本年支出合計

22

330.7179

?????????用事業(yè)基金彌補收支差額

10

?

????????????????結余分配

23

?

?????????年初結轉和結余

11

?

????????????????年末結轉和結余

24

?

12

25

?

合計

13

330.7179

合計

26

330.7179

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?

?

收入決算表

公開02

部門:?南樂縣委群工部縣信訪局 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

330.7179

330.7179

201

一般公共服務支出

310.8069

310.8069

?

?

?

?

?

20136

其他共產黨事務支出

310.8069

310.8069

?

?

?

?

?

2013601

行政運行

310.8069

310.8069

?

?

?

?

?

208

社會保障和就業(yè)支出

8.3781

8.3781

?

?

?

?

?

20805

行政事業(yè)單位離退休

8.3781

8.3781

?

?

?

?

?

2080501

??歸口管理的行政單位離退休

8.3781

8.3781

?

?

?

?

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.6869

4.6869

?

?

?

?

?

21005

醫(yī)療保障

4.6869

4.6869

?

?

?

?

?

2100501

??行政單位醫(yī)療

3.6878

3.6878

?

?

?

?

?

2100502

??事業(yè)單位醫(yī)療

0.9991

0.9991

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

6.8460

6.8460

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

6.8460

6.8460

?

?

?

?

?

2210201

??住房公積金

6.8460

6.8460

?

?

?

?

?

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

?

支出決算總表

公開03

部門:?南樂縣委群工部縣信訪局 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:

項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

330.7179

330.7179

?

?

?

?

201

一般公共服務支出

310.8069

310.8069

?

?

?

?

20136

其他共產黨事務支出

310.8069

310.8069

?

?

?

?

2013601

行政運行

310.8069

310.8069

?

?

?

?

208

社會保障和就業(yè)支出

8.3781

8.3781

?

?

?

?

20805

行政事業(yè)單位離退休

8.3781

8.3781

?

?

?

?

2080501

??歸口管理的行政單位離退休

8.3781

8.3781

?

?

?

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.6869

4.6869

?

?

?

?

21005

醫(yī)療保障

4.6869

4.6869

?

?

?

?

2100501

??行政單位醫(yī)療

3.6878

3.6878

?

?

?

?

2100502

??事業(yè)單位醫(yī)療

0.9991

0.9991

?

?

?

?

221

住房保障支出

6.8460

6.8460

?

?

?

?

22102

住房改革支出

6.8460

6.8460

?

?

?

?

2210201

??住房公積金

6.8460

6.8460

?

?

?

?

注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:南樂縣委群工部縣信訪局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

收入

支出

????

行次

金額

????

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

????

1

????

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

330.7179

一、一般公共服務支出

15

310.8069

310.8069

二、政府性基金預算財政撥款

2

?

八、社會保障和就業(yè)支出

16

8.3781

8.3781

3

?

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17

4.6869

4.6869

4

?

十九、住房保障支出

18

6.846

6.846

5

?

?

19

?

?

6

?

?

20

?

?

7

?

……

21

?

?

8

?

22

?

?

本年收入合計

9

330.7179

本年支出合計

23

330.7179

330.7179

年初財政撥款結轉和結余

10

年末結轉和結余

24

?

?

??????一般公共預算財政撥款

11

25

?

?

????????政府性基金預算財政撥款

12

26

?

?

13

27

?

?

合計

14

330.7179

合計

28

330.7179

330.7179

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

?

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

部門:?南樂縣委群工部縣信訪局 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

????

本年支出合計

基本支出??

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

330.7179

330.7179

?

201

一般公共服務支出

310.8069

310.8069

?

208

社會保障和就業(yè)支出

8.3781

8.3781

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.6869

4.6869

?

221

住房保障支出

6.846

6.846

?

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

?

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門:?南樂縣委群工部縣信訪局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

????

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

330.7179

151.9182

178.7997

201

一般公共服務支出

310.8069

132.0072

178.7997

208

社會保障和就業(yè)支出

8.3781

8.3781

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.6869

4.6869

?

221

住房保障支出

6.846

6.846

?

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

?

一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

公開07

部門:南樂縣委群工部縣信訪局 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

2015年度預算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.0511

0

2.6032

?

2.6032

11.4479

14.0511

0

2.6032

0

2.6032

11.4479

注:2015年度預算數(shù)為三公經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

?

?

?

?

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08

部門:南樂縣委群工部縣信訪局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

????

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出??

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。


?

?

第三部分

南樂縣群工部縣信訪局2015?年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局2015年收入總計330.7179萬元,支出總計330.7179萬元,與2014年相比,收、支總計各增加68.5078萬元,增長20%。

二、收入決算情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局本年收入合計330.7179萬元,其中:財政撥款收入330.7179萬元,占100%;與?2014 年相比,財政撥款收入總計各增加68.5079萬元,增長20 %。

三、支出決算情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局本年支出合計330.7179萬元,其中:基本支出330.7179萬元,占100%;與?2014 年相比,財政撥款支出總計各增加68.5079萬元,增長20 %。。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局2015年財政撥款收支總決算330.7179萬元。與?2014 年相比,財政撥款收、支總計各增加68.5079萬元,增長20 %。

?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算為204.7009萬元,支出決算為330.7179萬元,完成年初預算的161%。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出310.8069萬元,占93%;醫(yī)療保障支出4.6869萬元,占1%;住房保障(類)支出6.846萬元,占2%;社會保障和就業(yè)支出8.3781萬元,占4%。

(一)其他共產黨事務支出(類)財政事務(款)。年初預算為204.7009萬元,支出決算為330.7179萬元,完成年初預算的161%。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為6.846萬元,支出決算為6.846萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局2015年一般公共預算財政撥款基本支出330.7179萬元,其中:人員經費151.9182萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出;公用經費178.7997萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維?修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務?支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為14.0511萬元,支出決算為14.0511萬元,完成預算的100%。

(一)因公出國(境)費?0萬元。

(二)公務用車購置及運行費2.6032萬元,完成預算的100 %,其中,公務用車購置費0萬元,購置0輛車;公務用車運行維護費2.6032 萬元,主要用于開展工作所需用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(三)公務接待費11.4479萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣群工部縣信訪局2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為 ?0萬元,支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

南樂縣群工部縣信訪局2015年機關運行經費支出57.675萬元,比?2014年增加41%。

(二)政府采購支出情況。

南樂縣群工部縣信訪局2015 年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出 ?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至?2015 年?12 月?31 日,南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛,單位價值?200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)關于預算績效管理工作開展情況說明。

2015 年,南樂縣委群工部縣信訪局共組織對0個項目進行了預算績效評價。

??????????????????????第四部分??名詞解釋

?

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務:是指用于保障機構正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事務(項):是指機關及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關服務(項):是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

(四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。